En aquest bloc, aprendrem, pas a pas, com comptabilitzar les importacions amb IVA diferit a Odoo. Per obtenir un més immersiu solució, podeu revisar el vídeo explicatiu adjunt a continuació.
Primerament, cal comptabilitzar la factura d'importació amb el seu DUA corresponent, recordant que a les versions 17 i 18 i posteriors d'Odoo, el programa dedueix automàticament l'import base, deixant només l'IVA a pagar, per això indiquem el transitari a la factura.

Un cop comptabilitzada la factura, podem passar a la nostra declaració del model 303. On podem veure la casella 33 amb l'import corresponent de l'IVA pagat.
També recordeu que la casella 77 d'IVA diferit és completament editable, on podem afegir l'import de la casella 33. El que ens permet fer aquesta casella és alterar el resultat del model 303 indicant l'import de l'IVA diferit que no hem pagat a la duana.

Un cop hàgim verificat el model 303, podem confirmar i crear l'assentament, on veurem l'import anterior, ja que no té en compte el nou total, per la qual cosa caldrà modificar manualment l'import perquè coincideixi amb el nou model generat, per indicar què hem pagat realment. La diferència generada per aquesta modificació s'ha de transferir al compte 472 d'IVA pagat perquè és un import que no podem deduir, ja que no l'hem pagat.

Un cop revisada l'entrada, només caldria publicar-la i presentar el model 303 a l'autoritat tributària.